Orden de Compra. Nº3952-390-AG25 "INCENTIVOS ESTUDIANTES ESCUELA SARA RAVELLO - DAEM 3952-415-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-390-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INCENTIVOS ESTUDIANTES ESCUELA SARA RAVELLO - DAEM 3952-415-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 35525,25
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Andrea
Razón Social SONIA ANDREA CONTRERAS NAVEA
R.U.T. 12.815.959-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas15UnidadMEDALLA PERSONALIZADA (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
44111516
Agendas15UnidadAGENDAS 120 HOJAS PERSONALIZADA (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.930
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador4UnidadBOLIGRAFO COLECCION VINTAGE 16 PIEZAS (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.852 $ 21.852
44121717
Conjunto de bolígrafo y rotulador9UnidadSET DE DESTACADORES SHARPIE (ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
Total Neto $ 186.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.525
TOTAL OC $ 222.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.815.959-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.