Orden de Compra. Nº3952-390-MC19 "COMPRA DE MATERIALES ARREGLO JARDIN J.I. ORUGUITA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-390-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES ARREGLO JARDIN J.I. ORUGUITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 72352
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor domingo lecaros
Razón Social DOMINGO ANTONIO LECAROS SOTO
R.U.T. 9.010.982-0
Sucursal domingo lecaros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial2UnidadCOMBINACIÓN LAVAPLATOS  $ 46.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.928 $ 93.928
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio6UnidadMONOMANDO LAVATORIO  $ 21.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.938 $ 127.938
40141702
Grifos1UnidadLLAVE PASO REFORZADA 3/4  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
40141702
Grifos4UnidadLLAVE DE PSO 1/2  $ 3.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.504 $ 13.504
30181508
Tabiques de aseos2UnidadCODOS SANITARIO 50MM  $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30181508
Tabiques de aseos1UnidadREDUCCION DE 50 A 40 SANITARIA  $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
Total Neto $ 380.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.352
TOTAL OC $ 453.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.