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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3952-467-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3952-15-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez S/N |
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Comuna |
Peralillo
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Impuesto |
75656,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paula Eliana Gemita |
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Razón Social |
PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO
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R.U.T. |
9.827.628-9 |
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Sucursal |
Paula Eliana Gemita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 200 | Unidad | BEBIDAS 500 CC | |
$ 588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.600
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$ 117.600
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 200 | Unidad | YOGURTH 120 GRS | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.600
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$ 80.600
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50221202
| Cereales en barra | 70 | Unidad | BOLSAS DE CEREALES EN BARRA | |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.990
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$ 199.990
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Total Neto
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$ 398.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.656
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$ 473.846
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.