Orden de Compra. Nº3952-47-SE25 "MANTENCION DE FURGON JZCG-61-DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-47-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE FURGON JZCG-61-DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3952-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 649420
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvana
Razón Social SILVANA BELÉN CORNEJO CARVAJAL
R.U.T. 18.280.763-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Silvana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad2 AMORTIGUADORES TRASEROS 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS 2 AXIALES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION 2 ROTULAS DE BANDEJA 1 JUEGO DE BALATAS RECTIFICADO DE DISCO Y TAMBOR DE FRENO CORREA DE ACCESORIOS TENSOR DE CORREA DE ACCESORIOS RODILLO LISO 54mm OM651 RODILLO LISO 65mm OM651 2 NEUMATICOS 225 75 R16 4 NEUMATICOS 205 75 R16  $ 3.093.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.093.000 $ 3.093.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadSERVICIO DE ALINEACION SERVICIO DE BALANCEO CARGA DE AIRE ACONDICIONADO MONTAJE DE NEUMATICOS MANO DE OBRA  $ 325.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 3.418.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.420
TOTAL OC $ 4.067.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.