Orden de Compra. Nº3952-578-SE14 "Materiales Ferreteria Sal Cuna Los Grillitos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-578-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Sal Cuna Los Grillitos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 35541,1764704701
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Razón Social SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA
R.U.T. 4.635.694-2
Sucursal SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30141503
Aislamiento de espuma20Unidad Planchas de aislapol $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
30141503
Aislamiento de espuma10Unidad Soportes doble $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
30141503
Aislamiento de espuma1Unidad Soporte para tv $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
11101712
Aleación ferrosa3Unidad Fierro cortina 3 mts $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
11101712
Aleación ferrosa2Unidad Fierros cortina 1.80 mts $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
25174001
Ventilador1Unidad Ventilador de muro $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1Unidad Calefont 11 litros $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 187.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.541
TOTAL OC $ 222.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.