Orden de Compra. Nº3952-60-MC19 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LICEO VICTOR J"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-60-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LICEO VICTOR J
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 46265
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Razón Social SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA
R.U.T. 4.635.694-2
Sucursal SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadBIDON DILUYENTE  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadBIDÓN AGUARRÁS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 4"  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 2"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211504
Pinturas de cobertura3UnidadBALDE PASTA MURO  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211506
Pinturas de látex4UnidadBALDE LATEX BLANCO  $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 243.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.265
TOTAL OC $ 289.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.