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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3952-65-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-03-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Ferreteria para Jardin Infantil Girasol |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3953-6-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez S/N |
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Comuna |
Peralillo
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Impuesto |
2458,8235294102 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz |
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Razón Social |
SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA
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R.U.T. |
4.635.694-2 |
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Sucursal |
SANTIAGO ANTONIO PEREZ URRA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31231313
| Tubería de plástico | 1 | Unidad | | Fitting WC fanaloza |
$ 8.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.235
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$ 8.235
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31181510
| Juntas de silicona | 2 | Unidad | | Silicona |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.706
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$ 4.706
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Total Neto
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$ 12.941
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.459
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$ 15.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.