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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3952-697-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES ALUMNOS COLEGIO V.P. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3952-15-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
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R.U.T. |
69.091.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez S/N |
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Comuna |
Peralillo
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Impuesto |
246621,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paula Eliana Gemita |
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Razón Social |
PAULA ELIANA NUÑEZ CORNEJO
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R.U.T. |
9.827.628-9 |
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Sucursal |
Paula Eliana Gemita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 620 | Unidad | AGUA MINERAL | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.000
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$ 434.000
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 573 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES | |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.280
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$ 206.280
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50101634
| Fruta fresca | 572 | Unidad | FRUTA | |
$ 149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.228
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$ 85.228
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 572 | Unidad | GALLETON QUAKER | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.000
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$ 286.000
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 573 | Unidad | MANQUEQUE MARINELA | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.500
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$ 286.500
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Total Neto
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$ 1.298.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 246.622
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$ 1.544.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.