Orden de Compra. Nº
3952-88-MC19
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MATERIALES DE FERRETERIA DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3952-88-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez S/N
Comuna
Peralillo
Impuesto
48362,22
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JorgeArayaFariña
Razón Social
JORGE GASTON ARAYA FARINA
R.U.T.
5.684.382-5
Sucursal
JorgeArayaFariña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30101515
Ángulos de plástico
3
Unidad no definida
ANGULO 100*50
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
39121205
Canaletas para cables
10
Unidad no definida
CANALETAS 20*10
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39121205
Canaletas para cables
22
Unidad no definida
CANALETAS 100*50
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.988
$ 97.988
24112404
Caja
18
Caja
CAJA CHUQUI PVC
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.364
$ 14.364
39121303
Cajas eléctricas
2
Unidad
CAJA DERIVACION
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
27111704
Enchufes
19
Unidad
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.283
$ 54.283
23171604
Cortadores de alambres o cables
100
Metro Lineal
CABLE EVA 2,5 ROJO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
23171604
Cortadores de alambres o cables
100
Metro Lineal
CABLE EVA 2.5 VERDE
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
23171604
Cortadores de alambres o cables
100
Metro Lineal
CABLE EVA 2.5 ROJO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad Internacional
CAJA AUTOMÁTICO 16A
$ 1.716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.716
$ 1.716
Total Neto
$ 254.538
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.362
TOTAL OC
$ 302.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.