Orden de Compra. Nº3952-88-MC19 "MATERIALES DE FERRETERIA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3952-88-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N
Comuna Peralillo
Impuesto 48362,22
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JorgeArayaFariña
Razón Social JORGE GASTON ARAYA FARINA
R.U.T. 5.684.382-5
Sucursal JorgeArayaFariña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101515
Ángulos de plástico3Unidad no definidaANGULO 100*50  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
39121205
Canaletas para cables10Unidad no definidaCANALETAS 20*10  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121205
Canaletas para cables22Unidad no definidaCANALETAS 100*50  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.988 $ 97.988
24112404
Caja18CajaCAJA CHUQUI PVC  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.364 $ 14.364
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA DERIVACION  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111704
Enchufes19UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.283 $ 54.283
23171604
Cortadores de alambres o cables100Metro LinealCABLE EVA 2,5 ROJO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
23171604
Cortadores de alambres o cables100Metro LinealCABLE EVA 2.5 VERDE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
23171604
Cortadores de alambres o cables100Metro LinealCABLE EVA 2.5 ROJO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39121303
Cajas eléctricas1Unidad InternacionalCAJA AUTOMÁTICO 16A  $ 1.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716 $ 1.716
Total Neto $ 254.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.362
TOTAL OC $ 302.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.