Orden de Compra. Nº3953-131-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-107-COT21 Adquisición de 2.000 Golosinas para Celebración del Dia del Niño 2021"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3953-131-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-107-COT21 Adquisición de 2.000 Golosinas para Celebración del Dia del Niño 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna Peralillo
Impuesto 201249,9
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Mayorista La Colchaguina ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAYORISTA LA COLCHAGUINA LIMITADA
R.U.T. 77.458.040-9
Sucursal Distribuidora Mayorista La Colchaguina ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados2000UnidadNectar 200 cc (sabores surtidos)  $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000
24111502
Bolsas de papel2000UnidadBolsa de papel tamaño 30x15 cm  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos2000UnidadGalletas mini 35 grs (sabores surtidos)  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos2000UnidadBiscocho relleno de manjar cubierto de chocolate 33 grs.  $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000
50221202
Cereales en barra2000UnidadBarra de cereal 20 grs.  $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
Total Neto $ 1.034.000
Descuento $ 0
Cargos $ 25.210
IVA  19  % $ 201.250
TOTAL OC $ 1.260.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.076.990-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.