|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3953-237-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC KATHERLINE ESCALONA JULIO 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3954-9-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Secretaria De Planificacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
|
|
R.U.T. |
69.091.500-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O"Higgins 237 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
|
|
R.U.T. |
69.091.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo |
|
Comuna |
Peralillo
|
|
Impuesto |
38100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Katherline Lorena |
|
Razón Social |
TRABAJO SOCIAL
|
|
R.U.T. |
17.128.123-7 |
|
Sucursal |
Katherline Lorena |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111707
| Personal técnico | 1 | Unidad | Apoyo Familiar N° 2 Programa Puente mes Julio 2013
Media Jornada | Apoyo Familiar N° 2 Programa Puente mes Julio 2013
Media Jornada |
$ 342.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 342.900
|
$ 342.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 342.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 38.100
|
|
$ 381.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.