Orden de Compra. Nº3953-270-SE15 "ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3953-270-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3953-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna Peralillo
Impuesto 83493,6
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T. 76.341.992-4
Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija20UnidadPLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO FINASPLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO FINAS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
23171509
Soldadura10kilogramoKILOS DE SOLDADURA 3/32 PUNTA AZUL INDURAKILOS DE SOLDADURA 3/32 PUNTA AZUL INDURA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31161708
Tuercas de canal3UnidadCANAL U 100X50X3MMCANAL U 100X50X3MM $ 20.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900
30102210
Plancha de latón2UnidadPLANCHAS LATON DE 3 MTS. X 2 MM.PLANCHAS LATON DE 3 MTS. X 2 MM. $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Litro2 LITROS DE ANTICORROSIVO2 LITROS DE ANTICORROSIVO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2UnidadDISCO CORTE DE 7DISCO CORTE DE 7 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 2BROCHA DE 2 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31211501
Pinturas al esmalte12UnidadGALONES DE ESMALTE SINTETICO NEGROGALONES DE ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS CHIPORRO 22 CMRODILLOS CHIPORRO 22 CM $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10LitroLITROS DE DILUYENTELITROS DE DILUYENTE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
Total Neto $ 439.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.494
TOTAL OC $ 522.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.