Orden de Compra. Nº
3953-270-SE15
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ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3953-270-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3953-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O"Higgins 237
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Facturación
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna
Peralillo
Impuesto
83493,6
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Razón Social
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
R.U.T.
76.341.992-4
Sucursal
sociedad comercial aguad hnos y cia ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO FINAS
PLIEGOS DE LIJA PARA FIERRO FINAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
23171509
Soldadura
10
kilogramo
KILOS DE SOLDADURA 3/32 PUNTA AZUL INDURA
KILOS DE SOLDADURA 3/32 PUNTA AZUL INDURA
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31161708
Tuercas de canal
3
Unidad
CANAL U 100X50X3MM
CANAL U 100X50X3MM
$ 20.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.900
$ 60.900
30102210
Plancha de latón
2
Unidad
PLANCHAS LATON DE 3 MTS. X 2 MM.
PLANCHAS LATON DE 3 MTS. X 2 MM.
$ 54.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Litro
2 LITROS DE ANTICORROSIVO
2 LITROS DE ANTICORROSIVO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
2
Unidad
DISCO CORTE DE 7
DISCO CORTE DE 7
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA DE 2
BROCHA DE 2
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
31211501
Pinturas al esmalte
12
Unidad
GALONES DE ESMALTE SINTETICO NEGRO
GALONES DE ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.800
$ 190.800
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLOS CHIPORRO 22 CM
RODILLOS CHIPORRO 22 CM
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.960
$ 11.960
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Litro
LITROS DE DILUYENTE
LITROS DE DILUYENTE
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Total Neto
$ 439.440
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.494
TOTAL OC
$ 522.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.