Orden de Compra. Nº
3953-433-SE15
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ADQUISICION REPUESTOS MANTENCION CAMION DE BASURA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3953-433-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION REPUESTOS MANTENCION CAMION DE BASURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3953-20-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo O"Higgins 237
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T.
69.091.500-6
Dirección de Facturación
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna
Peralillo
Impuesto
73110,084033328
Dirección de Envío de la Factura
Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GABRIEL ALEJANDRO
Razón Social
GABRIEL OLIVOS
R.U.T.
10.851.137-0
Sucursal
GABRIEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
19
Unidad
AMPOLLETA 12 V.
AMPOLLETA 12 V.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.983
15121902
Grasa
1
Unidad
GRASA 1.812 KG
GRASA 1.812 KG
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA
SILICONA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
39101608
Focos cialiticos
7
Unidad
FOCOS
FOCOS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.414
$ 29.412
26111716
Batería de oxido de mercurio
1
Unidad
BATERIA 150 AH
BATERIA 150 AH
$ 117.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.647
$ 117.647
31201603
Gomas
2
Unidad
GOMAS BARRA ESTABILIZADORA
GOMAS BARRA ESTABILIZADORA
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.765
39101608
Focos cialiticos
2
Unidad
FOCOS MAYORES
FOCOS MAYORES
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.614
$ 33.613
25172503
Neumáticos para camiones pesados
1
Unidad
NEUMATICO 11R22.5
NEUMATICO 11R22.5
$ 151.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.261
$ 151.261
26121605
Cable para automóviles o aviación
20
Metro Lineal
MTS CABLE Nº 14
MTS CABLE Nº 14
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
26121605
Cable para automóviles o aviación
10
Metro Lineal
MTS CORTA REFLECTANTE
MTS CORTA REFLECTANTE
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.966
Total Neto
$ 384.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.110
TOTAL OC
$ 457.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.