Orden de Compra. Nº3953-433-SE15 "ADQUISICION REPUESTOS MANTENCION CAMION DE BASURA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3953-433-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION REPUESTOS MANTENCION CAMION DE BASURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3953-20-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Administracion Y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
Comuna Peralillo
Impuesto 73110,084033328
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O"Higgins 237 Peralillo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL ALEJANDRO
Razón Social GABRIEL OLIVOS
R.U.T. 10.851.137-0
Sucursal GABRIEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas19UnidadAMPOLLETA 12 V.AMPOLLETA 12 V. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983
15121902
Grasa1UnidadGRASA 1.812 KGGRASA 1.812 KG $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA SILICONA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
39101608
Focos cialiticos7UnidadFOCOSFOCOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.414 $ 29.412
26111716
Batería de oxido de mercurio1UnidadBATERIA 150 AHBATERIA 150 AH $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.647 $ 117.647
31201603
Gomas2UnidadGOMAS BARRA ESTABILIZADORAGOMAS BARRA ESTABILIZADORA $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
39101608
Focos cialiticos2UnidadFOCOS MAYORESFOCOS MAYORES $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613
25172503
Neumáticos para camiones pesados1UnidadNEUMATICO 11R22.5NEUMATICO 11R22.5 $ 151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.261 $ 151.261
26121605
Cable para automóviles o aviación20Metro LinealMTS CABLE Nº 14MTS CABLE Nº 14 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
26121605
Cable para automóviles o aviación10Metro LinealMTS CORTA REFLECTANTEMTS CORTA REFLECTANTE $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
Total Neto $ 384.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.110
TOTAL OC $ 457.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.