Orden de Compra. Nº3955-100-SE19 "ARTICULOS ESCOLARES 2019 ESCUELA RECAREDO VIGUERAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-100-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCOLARES 2019 ESCUELA RECAREDO VIGUERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-5-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001 sp1 del sistema daem,.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 764617
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C-RAM INGENIERIA LIMITADA
Razón Social C-RAM INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.056.638-1
Sucursal C-RAM INGENIERIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
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Total Neto $ 4.024.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 764.617
TOTAL OC $ 4.788.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.