Orden de Compra. Nº3955-145-SE23 "CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-145-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-135-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001 SP. 1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 134102
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL LIMIÑA
Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA
R.U.T. 8.856.534-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL LIMIÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadSERVICIOS CONSISTE EN :REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS, RECTIFICACION DE DISCOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS MASA DELANTERA, CAMBIO DE RETENES, MAS INSUMOS Y OBRA DE MANO .SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W9 PATENTE FVXS-27, DEPENDIENTE DEL DAEM SANTA JUANA, SEGUN DETALLE EN ORD. N°25 DE FECHA 12/04/2023, CHACAYAL COTIZACION N° 1964 DE FECHA 14/04/2023, Y OREDEN DE TRABAJO N°3074 DE FECHA 14/04/2023 Y DEMAS ANTEDECENTES $ 705.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.800 $ 705.800
Total Neto $ 705.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.102
TOTAL OC $ 839.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.