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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-145-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-135-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
134102 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL LIMIÑA |
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Razón Social |
JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA
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R.U.T. |
8.856.534-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL LIMIÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad | SERVICIOS CONSISTE EN :REPARACION COMPLETA DE SISTEMA DE FRENOS, RECTIFICACION DE DISCOS, CAMBIO DE RODAMIENTOS MASA DELANTERA, CAMBIO DE RETENES, MAS INSUMOS Y OBRA DE MANO . | SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W9 PATENTE FVXS-27, DEPENDIENTE DEL DAEM SANTA JUANA, SEGUN DETALLE EN ORD. N°25 DE FECHA 12/04/2023, CHACAYAL COTIZACION N° 1964 DE FECHA 14/04/2023, Y OREDEN DE TRABAJO N°3074 DE FECHA 14/04/2023 Y DEMAS ANTEDECENTES |
$ 705.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 705.800
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$ 705.800
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Total Neto
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$ 705.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.102
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$ 839.902
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.