Orden de Compra. Nº3955-16-SE22 "CONTRATO SERVICIO REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-16-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2022
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-118-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001 SP1 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 87210
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL LIMIÑA
Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA
R.U.T. 8.856.534-7
Sucursal EL LIMIÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadENVIAR FACTURA DETALLADASERVICIO DE REPARACIÓN BUS VOLARE W9, PLACA PATENTE DLFJ-91, DEPENDIENTE DEL DAEM SANTA JUANA, SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 1603 DE FECHA 21/01/2021, ORDEN DE TRABAJO N° 877 DE FECHA 31/01/2022 Y DEMÁS ANTEDECENTES ADJUNTOS.- $ 459.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000
Total Neto $ 459.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.210
TOTAL OC $ 546.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.