Orden de Compra. Nº3955-178-SE24 "SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS DEL DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-178-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS DEL DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-20-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 42518,58
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1UnidadSERVICIO DE MANTENCION GENERAL PARA TAXI, PATENTE KBPY 58, VEHICULO ASIGNADO AL TRANSPORTE ESCOLAR DEL LICEO NUEVA ZELANDIA.SERVICIO DE MANTENCION GENERAL PARA BUS VOLARE W9, PATENTE FVXS-27, SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 001146, GUIA DE DESPACHO N° 79298 Y ORDEN DE TRABAJO N° 0840, ADJUNTAS. $ 223.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.782 $ 223.782
Total Neto $ 223.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.519
TOTAL OC $ 266.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.