Orden de Compra. Nº3955-2-SE18 "Servicio Arriendo Máquinas Fotocopiadoras, para el DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-2-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Máquinas Fotocopiadoras, para el DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-55-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 14421
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Segundo
Razón Social COMERCIAL IMAQ SPA
R.U.T. 76.191.939-3
Sucursal Guillermo Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro6773UnidadFOTOCOPIADORA DEL1º PISO DAEM.SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. CONTADOR Nº 1624 ANTERIOR 81.995 ACTUAL 86.108 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.503 $ 74.503
82121701
Servicio de Arriendo de Fotocopiadoras, Valor por cada fotocopia sacada, SEGÚN BASES.127UnidadFOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM.SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. CONTADOR Nº 1625 ANTERIOR 41.391 ACTUAL 41.518 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397 $ 1.397
Total Neto $ 75.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.421
TOTAL OC $ 90.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.