Orden de Compra. Nº3955-204-SE19 "REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DAEM.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-204-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DAEM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-249-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 109801
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL LIMIÑA
Razón Social JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA
R.U.T. 8.856.534-7
Sucursal EL LIMIÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171507
Rodamientos de empuje1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN EN FURGÓN HYUNDAY , PLACA PATENTE BBGD-51, DETALLE NE COTIZACIÓN N° 0892 DE FECHA 15/04/2019, TRANSPORTE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SERVICIO DE REPARACIÓN EN FURGÓN HYUNDAY , PLACA PATENTE BBGD-51, DETALLE NE COTIZACIÓN N° 0892 DE FECHA 15/04/2019, ADJUNTA.-RODAMIENTOS Y CAJA VOLTAJE-CAMBIO CORREAS-CARBONES $ 122.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.300 $ 122.300
31171605
Bujes de eje1UnidadSERVICIO DE REPARACION EN BUS VOLARE W9, PLACA PATENTE DLFJ-91,VEHICULO ASIGNADO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES SERVICIO DE REPARACIÓN EN BUS VOLARE W9, PLACA PATENTE FXVS-27, DETALLE NE COTIZACIÓN N° 0889 DE FECHA 15/04/2019, ADJUNTA. -2 BUJES PARTE DELANTERA-2 BUJES PARTE TRASERA -4 PASADORES $ 455.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.600 $ 455.600
Total Neto $ 577.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.801
TOTAL OC $ 687.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.