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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-214-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-1-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrázabal N° 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
6840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrázabal N° 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRIMATEC |
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Razón Social |
JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA
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R.U.T. |
13.137.086-5 |
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Sucursal |
IMPRIMATEC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 2000 | Unidad | FOTOCOPIADORA DEL 1º PISO DAEM SANTA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTADOR INICIAL 135.392 CONTADOR FINAL 136.553 TOTAL
1.161 TOTAL PACTADO 2.000
TOTAL DE LOS 3 MESES 7.519
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE MAYO, SEGÚN SERIAL Nº G987X333747 ADJUNTO. PRIMER PISO
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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44101501
| Fotocopiadoras | 2000 | Unidad | FOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONTADOR INICIAL 55.137 CONTADOR FINAL 55.336 TOTAL 199 ( PACTADO MÍNIMO 2000)
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN SERIAL Nº G987X333750 ADJUNTO.
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.