Orden de Compra. Nº3955-214-SE20 "SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-214-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 6840
Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRIMATEC
Razón Social JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA
R.U.T. 13.137.086-5
Sucursal IMPRIMATEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras2000UnidadFOTOCOPIADORA DEL 1º PISO DAEM SANTA JUANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTADOR INICIAL 135.392 CONTADOR FINAL 136.553 TOTAL 1.161 TOTAL PACTADO 2.000 TOTAL DE LOS 3 MESES 7.519 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE MAYO, SEGÚN SERIAL Nº G987X333747 ADJUNTO. PRIMER PISO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44101501
Fotocopiadoras2000UnidadFOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONTADOR INICIAL 55.137 CONTADOR FINAL 55.336 TOTAL 199 ( PACTADO MÍNIMO 2000) SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN SERIAL Nº G987X333750 ADJUNTO. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 36.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.840
TOTAL OC $ 42.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.