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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-229-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RADIADORES PARA ESCUELA RECAREDO VIGUERAS A. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
190760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2024 |
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Proveedor |
SOC BONIFETTI GUZMAN E HIJOS LIMITADA |
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Razón Social |
SOC BONIFETTI GUZMAN E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
79.758.720-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOC BONIFETTI GUZMAN E HIJOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101801
| Radiadores | 8 | Unidad | | RADIADORES DOBLES MODELO TIPO 11 DE 500X455MM 120X50 CMS |
$ 112.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 896.000
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$ 896.000
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40142613
| Conectores de tubo | 10 | Unidad | | CONECTORES DE COBRE QUE VAN DEL RADIADOR A LA RED DE AGUA 3/4 X 1/2 |
$ 10.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 1.004.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.760
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$ 1.194.760
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.