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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-240-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEP. ESCUELA DIEGO PORTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-34-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
477458,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDUSOL |
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Razón Social |
INDUSTRIAL SOLUTIONS SPA
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R.U.T. |
76.506.012-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDUSOL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, Según detalle en documento adjunto. que indica cantidades y especificaciones, se solicita ingresar cotización formal detallada por todos los productos con imagen, ficha técnica, tiempo de entrega y servicio d | VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGUN DETALLE E IMAGENES EN COTIZACION N° 0031957, ADJUNTA A LICITACION PUBLICA N° 3955-34-L124 |
$ 2.512.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.512.940
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$ 2.512.940
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Total Neto
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$ 2.512.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 477.459
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$ 2.990.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.