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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-255-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS TECNOLOGICOS, SEP. LICEO NUEVA ZELANDIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-19-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
624073,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NUEVO HORIZONTE LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LIMIT
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R.U.T. |
76.133.399-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NUEVO HORIZONTE LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45101505
| Impresoras de fotograbado | 1 | Unidad | ENVIAR FACTURA DETALLADA. | 5- Imp.3D Ender CR6 SE, 1- Imp.3D Ender 3 SI, 5- Pie de Mt. digital Prof., 80- Boqui. para Impresión 3D, Ender-3 Serie, dif. medi. solicit., 40- Filamento PLA 1.75mm, diferentes colores solicit. (Kg), 6- Alargd. Elect. 10 Mts. 5 Enchu., 20- Laca Fij. Pelo |
$ 3.284.596,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.284.596
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$ 3.284.596
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Total Neto
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$ 3.284.596
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 624.073
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$ 3.908.669
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.