Orden de Compra. Nº3955-296-SE10 "Materiales y Articulos de Libreria Varios Liceo N.Z"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-296-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Articulos de Libreria Varios Liceo N.Z
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 10220,1
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bazar ideas
Razón Social CATALINA CECILIA GARRIDO FALETTO
R.U.T. 14.094.408-4
Sucursal bazar ideas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario1UnidadENVIAR FACTURA DETALLADAMateriales y Artìculos de Libreria Varios, Segùn Detalle en Cotizaciòn Adjunta. $ 53.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.790 $ 53.790
Total Neto $ 53.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.220
TOTAL OC $ 64.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.