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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-311-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASTILLAS PARA ESCUELA DIEGO PORTALES CALEFACCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-26-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrázabal N° 135, Santa Juana, Octava Región. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-08-2024 |
| OBSERVACIONES: | ESCUELA DIEGO PORTALES, LUIS CRUZ MARTÍNEZ N° 705 SANTA JUANA |
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Proveedor |
patricio guzman |
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Razón Social |
PATRICIO ALEJANDRO GUZMÁN CAMPOS
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R.U.T. |
13.411.261-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
patricio guzman |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 5000 | Unidad | | ASTILLAS DE EUCALIPTUS Y AROMO SECAS |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.