Orden de Compra. Nº3955-335-SE20 "ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, ESCUELAS DIEGO PORTALES Y"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-335-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, ESCUELAS DIEGO PORTALES Y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-14-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.002 SP.2 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrázabal N° 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 223654,32
Dirección de Envío de la Factura Irarrázabal N° 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIGIMASTER SPA
Razón Social DIGIMASTER SPA
R.U.T. 76.778.393-0
Sucursal DIGIMASTER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras40911UnidadPERIODO 29 DE JULIO 2020 AL 27 DE AGOSTO 2020.SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO CON PROVISIÓN DE INSUMOS ESCUELA DIEGO PORTALES CONTADOR ANTERIOR: 269589 CONTADOR ACTUAL: 310500 CONSUMO TOTAL: 40911 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.288 $ 327.288
44101501
Fotocopiadoras106230UnidadPERIODO 29 DE JULIO 2020 AL 27 DE AGOSTO 2020.SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO CON PROVISIÓN DE INSUMOS ESCUELA CHACAYAL CONTADOR ANTERIOR: 375434 CONTADOR ACTUAL: 481664 CONSUMO TOTAL: 106230 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.840 $ 849.840
Total Neto $ 1.177.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.654
TOTAL OC $ 1.400.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.