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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-335-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORAS, ESCUELAS DIEGO PORTALES Y |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-14-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrázabal N° 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
223654,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrázabal N° 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIGIMASTER SPA |
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Razón Social |
DIGIMASTER SPA
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R.U.T. |
76.778.393-0 |
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Sucursal |
DIGIMASTER SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 40911 | Unidad | PERIODO 29 DE JULIO 2020 AL 27 DE AGOSTO 2020. | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO CON PROVISIÓN DE INSUMOS ESCUELA DIEGO PORTALES
CONTADOR ANTERIOR: 269589
CONTADOR ACTUAL: 310500
CONSUMO TOTAL: 40911 |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.288
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$ 327.288
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44101501
| Fotocopiadoras | 106230 | Unidad | PERIODO 29 DE JULIO 2020 AL 27 DE AGOSTO 2020. | SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADO CON PROVISIÓN DE INSUMOS ESCUELA CHACAYAL
CONTADOR ANTERIOR: 375434
CONTADOR ACTUAL: 481664
CONSUMO TOTAL: 106230 |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 849.840
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$ 849.840
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Total Neto
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$ 1.177.128
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.654
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$ 1.400.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.