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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-355-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIONES ESC. G-709 PODUCO ALTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-254-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
12968,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMAFE |
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Razón Social |
Julio Acuña Araya
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R.U.T. |
12.917.330-0 |
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Sucursal |
AMAFE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 1 | Unidad | COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES URGENTES DE FILTRACIONES EN SSHH. Y DUCHAS ALUMNOS INTERNADO ESCUELA RURAL G-709 PODUCO ALTO, DE LA COMUNA DE SANTA JUANA
LISTADO DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA PODUCO ALTO
- 01 KILO CLAVOS PARA TECHO ZINC
- 2 KILO CLAVOS 4”
- 2 KILOS CLAVO 2 ½”
- 1 SILICONA ANTIHONGOS
- 2 LLAVES LAVAMANO
- 3 BOLSAS DE CEMENTO
- 2 BEKRON
- 3 TIRAS DE PVC SANITARIO
- 1 POTE VINILIT PEGAMENTO PVC
- 3 M2 CERAMICO
| COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES URGENTES DE FILTRACIONES EN SSHH. Y DUCHAS ALUMNOS INTERNADO ESCUELA RURAL G-709 PODUCO ALTO, DE LA COMUNA DE SANTA JUANA
LISTADO DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA PODUCO ALTO
- |
$ 68.256,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.256
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$ 68.256
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Total Neto
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$ 68.256
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.969
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$ 81.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.