Orden de Compra. Nº3955-355-SE19 "MATERIALES PARA REPARACIONES ESC. G-709 PODUCO ALTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-355-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES ESC. G-709 PODUCO ALTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-254-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 12968,64
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1UnidadCOMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES URGENTES DE FILTRACIONES EN SSHH. Y DUCHAS ALUMNOS INTERNADO ESCUELA RURAL G-709 PODUCO ALTO, DE LA COMUNA DE SANTA JUANA LISTADO DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA PODUCO ALTO - 01 KILO CLAVOS PARA TECHO ZINC - 2 KILO CLAVOS 4” - 2 KILOS CLAVO 2 ½” - 1 SILICONA ANTIHONGOS - 2 LLAVES LAVAMANO - 3 BOLSAS DE CEMENTO - 2 BEKRON - 3 TIRAS DE PVC SANITARIO - 1 POTE VINILIT PEGAMENTO PVC - 3 M2 CERAMICO COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES URGENTES DE FILTRACIONES EN SSHH. Y DUCHAS ALUMNOS INTERNADO ESCUELA RURAL G-709 PODUCO ALTO, DE LA COMUNA DE SANTA JUANA LISTADO DE MATERIALES REPARACIONES ESCUELA PODUCO ALTO - $ 68.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.256 $ 68.256
Total Neto $ 68.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.969
TOTAL OC $ 81.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.