Orden de Compra. Nº3955-391-SE22 "ALIMENTOS E INSUMOS PROGRAMA DAEM, ELABORANDO JUNTOS PADEM 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-391-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS E INSUMOS PROGRAMA DAEM, ELABORANDO JUNTOS PADEM 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-16-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001005 SP. 1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 32925,1
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Baquedano
Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ
R.U.T. 11.576.018-1
Sucursal Panaderia Baquedano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definida VASOS TERMICOS DESECHABLES 300 CC $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
50201706
Café2Unidad TARRO CAFE NESCAFÉ 400 GR $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.554 $ 16.554
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad BRAWNIE NUTRA BIEN 62 GR $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
50202311
Bebidas12Unidad AGUA MINERAL CON GAS 1.5 LTS. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5Unidad AZUCAR IANZA KILO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.090
50201712
Bebidas de Té2Unidad CAJA DE TE EN BOLSITAS LIPTON 100 $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
Total Neto $ 173.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.925
TOTAL OC $ 206.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.