Orden de Compra. Nº3955-412-SE23 "SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS 2023"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-412-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.002 SP. 2 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 190903,26
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRIMATEC
Razón Social IMPRIMATEC SPA
R.U.T. 77.028.636-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRIMATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras74028UnidadVALOR POR FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS: DAEM 6.163 ESC. RECAREDO VIGUERAS A 20.591 LICEO NUEVA ZELANDIA 24.684 ESC. DIEGO PORTALES 20.160 ESC. CHACAYAL 2.430Equipo Ricoh IM 430,45 ppm, ofico carta, scaner MES DE AGOSTO 2023 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 962.364 $ 962.364
44101501
Fotocopiadoras942UnidadVALOR POR FOTOCOPIA COLOR OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS: DAEM 197 ESC. RECAREDO VIGUERAS A 2 LICEO NUEVA ZELANDIA 46 ESC. DIEGO PORTALES 695 ESC. CHACAYAL 2Equipo Ricoh IM 430,45 ppm, ofico carta, scaner MES DE AGOSTO 2023 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.390 $ 42.390
Total Neto $ 1.004.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.903
TOTAL OC $ 1.195.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.