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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-412-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-44-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
190903,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRIMATEC |
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Razón Social |
IMPRIMATEC SPA
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R.U.T. |
77.028.636-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRIMATEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 74028 | Unidad | VALOR POR FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS:
DAEM 6.163
ESC. RECAREDO VIGUERAS A 20.591
LICEO NUEVA ZELANDIA 24.684
ESC. DIEGO PORTALES 20.160
ESC. CHACAYAL 2.430 | Equipo Ricoh IM 430,45 ppm, ofico carta, scaner
MES DE AGOSTO 2023 |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 962.364
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$ 962.364
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44101501
| Fotocopiadoras | 942 | Unidad | VALOR POR FOTOCOPIA COLOR OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS:
DAEM 197
ESC. RECAREDO VIGUERAS A 2
LICEO NUEVA ZELANDIA 46
ESC. DIEGO PORTALES 695
ESC. CHACAYAL 2 | Equipo Ricoh IM 430,45 ppm, ofico carta, scaner
MES DE AGOSTO 2023 |
$ 45,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.390
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$ 42.390
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Total Neto
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$ 1.004.754
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.903
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$ 1.195.657
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.