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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-415-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS SEP 2024 ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3955-56-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
330344,564 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SupermercadoKarina |
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Razón Social |
CLAUDIA MARCELA BARRIENTOS ARZOLA
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R.U.T. |
12.528.580-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SupermercadoKarina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 1 | Unidad | COLACIONES FRIAS REFORZADAS EN SALIDAS PEGAGÓGICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA DE LA COMUNA DE SANTA JUANA | SEGUN DETALLE EN OFICIOS N° 133/134/ 150/154, CON ENTREGA PARCIALIZADA SEGUN CALENDARIO ADJUNTO EN COTIZACION |
$ 1.738.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.738.655
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$ 1.738.655
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Total Neto
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$ 1.738.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 330.345
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$ 2.069.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.