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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-435-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-09-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS, SEP. ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-16-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
99446,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Panaderia Baquedano |
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Razón Social |
RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ
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R.U.T. |
11.576.018-1 |
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Sucursal |
Panaderia Baquedano |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 350 | Caja | | JUGO DE FRUTAS INDIVIDUAL 190ML |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.900
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$ 102.900
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 350 | Paquete | | GALLETA TRITON MCKAY 147G |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.900
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$ 249.900
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 50 | Paquete | | CARAMELO FRUGELE 215GRS. |
$ 2.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.250
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$ 109.250
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 134 | Paquete | | BRAUNICHOC NUTRA BIEN 35GRS. |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.002
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$ 54.002
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24111503
| Bolsas de plástico | 350 | Unidad | | BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.350
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$ 7.350
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Total Neto
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$ 523.402
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.446
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$ 622.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.