Orden de Compra. Nº3955-435-SE22 "ALIMENTOS, SEP. ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-435-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS, SEP. ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-16-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 99446,38
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Baquedano
Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRIQUEZ
R.U.T. 11.576.018-1
Sucursal Panaderia Baquedano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados350Caja JUGO DE FRUTAS INDIVIDUAL 190ML $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos350Paquete GALLETA TRITON MCKAY 147G $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.900 $ 249.900
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos50Paquete CARAMELO FRUGELE 215GRS. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.250 $ 109.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos134Paquete BRAUNICHOC NUTRA BIEN 35GRS. $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.002 $ 54.002
24111503
Bolsas de plástico350Unidad BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 523.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.446
TOTAL OC $ 622.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.