|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3955-489-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES E INSUMOS, SEP. LICEO N.Z. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3947-254-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
|
|
R.U.T. |
69.151.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
67603,33 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JOEL |
|
Razón Social |
BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO
|
|
R.U.T. |
8.174.926-4 |
|
Sucursal |
JOEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102301
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | Unidad | Materiales, según el siguiente detalle:03 Pantalón anticorte - 03 Chaquetas anticorte - 06 Mascarilla con filtro para aplicación productos químicos - 01 Fumigadora de espalda - 03 Cascos motosierrista - 02 Saco ultrasol crecimiento. | Materiales, según el siguiente detalle:03 Pantalón anticorte - 03 Chaquetas anticorte - 06 Mascarilla con filtro para aplicación productos químicos - 01 Fumigadora de espalda - 03 Cascos motosierrista - 02 Saco ultrasol crecimiento. |
$ 355.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 355.807
|
$ 355.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 355.807
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 67.603
|
|
$ 423.410
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.