Orden de Compra. Nº3955-510-SE19 ""MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN DEPENDENCIAS ESC.G-583 LA HUERTA""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-510-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra "MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN DEPENDENCIAS ESC.G-583 LA HUERTA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-254-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 SP5 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRRARAZABAL 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 53105,76
Dirección de Envío de la Factura IRRARAZABAL 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOEL
Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO
R.U.T. 8.174.926-4
Sucursal JOEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111720
Llave "T" para grifos1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN ESC.G-583 LA HUERTA POR FISCALIZACION Nº173512 . 15 mts pvc 50 sanitario,14 cemento,23 fiting,cobre,codos,te,08 perfil 50 x50 x2 cm,01 llave monomando,01 llave corte rápido,01 puerta terciado,01 cerradura parche,02 terciado ext.18.ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN Y HABILITACIÓN ESC.G-583 LA HUERTA POR FISCALIZACIÓN Nº173512 . 15 mts pvc 50 sanitario,14 cemento,23 fiting,cobre,codos,te,08 perfil 50 x50 x2 cm,01 llave monomando,01 llave corte rápido,01 puerta terciado,01 cer $ 279.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.504 $ 279.504
Total Neto $ 279.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.106
TOTAL OC $ 332.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.