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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-528-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEPENDIENTE DEL DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-135-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
31350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL LIMIÑA |
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Razón Social |
JAVIER AUDITO MARTINEZ HERRERA
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R.U.T. |
8.856.534-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL LIMIÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE REPARACIÓN CONSISTENTE EN: SILENCIADOR Y TUBO DE ESCAPE (SACAR, SOLDAR E INSTALAR), MAS INSUMOS Y MANO DE OBRA | SERVICIO REPARACIÓN EN FURGON JAC PATENTE JGLK-13 DEPENDIENTE DEL DAEM SANTA JUANA, ESC. LA GENERALA ORD. N°95/25/11/2024, SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 2363 DE FECHA 26/11/2024, Y OREDEN DE TRABAJO N°3447 DE FECHA 26/11/2024. |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.350
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$ 196.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.