Orden de Compra. Nº3955-548-AG23 "ALIMENTOS Y OTROS, ACTIVIDAD SEP. ESCUELA CHACAYAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-548-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y OTROS, ACTIVIDAD SEP. ESCUELA CHACAYAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.006 SP. 2 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 57934,04
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Baquedano
Razón Social RUTH VIRGINIA JARA MANRÍQUEZ
R.U.T. 11.576.018-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panaderia Baquedano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1UnidadALIMENTOS Y OTROS INSUMOS PARA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE A LAS 08:30 HRS. LUGAR DE ENTRGA EN DAEM. SANTA JUANA, ENVIAR FACTURA DETALLADA.ALIMENTOS Y OTROS: 05 TORTAS PARA 40 PERSONAS (3 DE PIÑA Y 2 DE CHOCOLATE), 25 BEBIDAS DE 3 LITROS (COCA COLA, FANTA Y SPRITE), 04 CORONAS PARA REY Y REINA (2 PARA NIÑAS Y 2 PARA NIÑOS), 04 BANDAS PARA REY Y REYNA (2 PARA NIÑAS Y 2 PARA NIÑO $ 304.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.916 $ 304.916
Total Neto $ 304.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.934
TOTAL OC $ 362.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.795.023-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.528.580-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.576.018-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.