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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-548-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA CHILENIDAD SEP. ESC. DIEGO PORTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Irarrazabal 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
42151,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Irarrazabal 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MINIMARKET JUAN MEDINA CARTES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.787.813-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25174601
| Fundas de asientos | 1 | Unidad | "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CHILENIDAD, DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE LA COMUNA DE SANTA JUANA, SEGÚN PETICIÓN EN ORD. N° 129 DE FECHA 03/09/2019, A REALIZARSE EL DIA MIÉRCOLES 11/09/2019 SEGÚN EL SIGUIENTE LISTADO
- 220 COMETAS TRICOLOR
| "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CHILENIDAD, DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE LA COMUNA DE SANTA JUANA, SEGÚN PETICIÓN EN ORD. N° 129 DE FECHA 03/09/2019, A REALIZARSE EL DIA MIÉRCOLES 11 |
$ 221.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.849
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$ 221.849
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Total Neto
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$ 221.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.151
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$ 264.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.