Orden de Compra. Nº3955-548-SE19 "INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA CHILENIDAD SEP. ESC. DIEGO PORTALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-548-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CELEBRACION DIA DE LA CHILENIDAD SEP. ESC. DIEGO PORTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999015 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 42151,31
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MINIMARKET JUAN MEDINA CARTES E.I.R.L.
R.U.T. 76.787.813-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174601
Fundas de asientos1Unidad"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CHILENIDAD, DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE LA COMUNA DE SANTA JUANA, SEGÚN PETICIÓN EN ORD. N° 129 DE FECHA 03/09/2019, A REALIZARSE EL DIA MIÉRCOLES 11/09/2019 SEGÚN EL SIGUIENTE LISTADO - 220 COMETAS TRICOLOR "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CHILENIDAD, DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DIEGO PORTALES DE LA COMUNA DE SANTA JUANA, SEGÚN PETICIÓN EN ORD. N° 129 DE FECHA 03/09/2019, A REALIZARSE EL DIA MIÉRCOLES 11 $ 221.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.849 $ 221.849
Total Neto $ 221.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.151
TOTAL OC $ 264.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.