Orden de Compra. Nº3955-56-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS 2023 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-56-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrázabal N° 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 15726,11
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRIMATEC
Razón Social IMPRIMATEC SPA
R.U.T. 77.028.636-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRIMATEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras5183UnidadVALOR POR FOTOCOPIA BLANCO Y NEGRO OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS: DAEM 3.106 - ESC. RECAREDO VIGUERAS A 193 LICEO NUEVA ZELANDIA 1.262 - ESC. DIEGO PORTALES 278 ESC. CHACAYAL 344Equipo Ricoh IM 430,45 ppm, ofico carta, scaner MES DE DICIEMBRE 2023 - MARZO 2024 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.379 $ 67.379
44101501
Fotocopiadoras342UnidadVALOR POR FOTOCOPIA COLOR OBTENIDA DE LOS SIGUIENTESESTABLECIMIENTOS: DAEM 195 - ESC. RECAREDO VIGUERAS A 2 LICEO NUEVA ZELANDIA 1 --ESC. DIEGO PORTALES 142 ESC. CHACAYAL 2Equipo Ricoh IM 430,45 ppm, ofico carta, scaner MES DE DICIEMBRE 2023 - MARZO 2024 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
Total Neto $ 82.769
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.726
TOTAL OC $ 98.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.