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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3955-561-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESCENOGRAFÍA FIESTAS PATRIAS 2019. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3947-254-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRRARAZABAL 135 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
37752,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRRARAZABAL 135 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOEL |
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Razón Social |
BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO
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R.U.T. |
8.174.926-4 |
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Sucursal |
JOEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad | Materiales de construcción para ornamentación escenario de Acto cívico de Fiestas Patrias año 2019
X
02 Pinturas Esmalte al agua
01 Galon Latex rojo colonial
10 Terciado Extructural de 18ml
05 Kilos de Clavos de 4"
04 Brochas3"
03 Rodillos de 18 cm.
06 Cajas de Tornillos Drywal | Materiales de construcción para ornamentación escenario de Acto cívico de Fiestas Patrias año 2019
X
02 Pinturas Esmalte al agua
01 Galon Latex rojo colonial
10 Terciado Extructural de 18ml
05 Kilos de Clavos de 4"
04 Brochas3"
03 Rodillos de 18 c |
$ 198.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.697
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$ 198.697
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Total Neto
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$ 198.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.752
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$ 236.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.