Orden de Compra. Nº3955-859-SE18 "SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3955-859-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3955-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra D.A.E.M.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005002 SP. 1 del sistema PRESUPUESTO DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación Irarrazabal 135
Comuna Santa Juana
Impuesto 7269,21
Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRIMATEC
Razón Social JORGE ANTONIO JORQUERA ULLOA
R.U.T. 13.137.086-5
Sucursal IMPRIMATEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras2251UnidadFOTOCOPIADORA DEL 1º PISO DAEM SANTA JUANASERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDE 2018, SEGÚN SERIAL Nº G987X333747 ADJUNTO. CONTADOR ANTERIOR 57513 / CONTADOR ACTUAL 59764 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.259 $ 20.259
44101501
Fotocopiadoras2000UnidadFOTOCOPIADORA DEL 2º PISO DAEM SANTA JUANASERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN SERIAL Nº G987X333750 ADJUNTO. CONTADOR ANTERIOR 31654 / CONTADOR ACTUAL 32428 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 38.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.269
TOTAL OC $ 45.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.