Orden de Compra. Nº3956-105-SE20 "MATERIALES REPARACION BODEGA ARCHIVOS DAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-105-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION BODEGA ARCHIVOS DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-254-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Yungay 125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 43771,82
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162007
Clavos de tapicería2kilogramoCLAVO CORRIENTE 4" SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTROCLAVO CORRIENTE 4" SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTRO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
11111611
Grava3Metro CúbicoRIPIO GRAVA 1 1/2 METRO 3 SEGUN DETALLE CONVENIO SUMINISTRORIPIO GRAVA 1 1/2 METRO 3 SEGUN DETALLE CONVENIO SUMINISTRO $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.209 $ 55.209
11121611
Tablero de partículas12UnidadTERCIADO RANURADO 9MM SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTROTERCIADO RANURADO 9MM SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTRO $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.300 $ 156.300
30111601
Cemento5UnidadCEMENTO SACO ESPECIAL SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTROCEMENTO SACO ESPECIAL SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTRO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.825
31162007
Clavos de tapicería2kilogramoCLAVO CORRIENTE 2" SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTROCLAVO CORRIENTE 2" SEGUN DETALLE CONVENIO SUMNISTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
Total Neto $ 230.376
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 43.772
TOTAL OC $ 274.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.