Orden de Compra. Nº3956-122-SE23 "SERV. DE REPARACIÓN A CLINICA MOVIL DENTAL PATENTE CLWG-15, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-122-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE REPARACIÓN A CLINICA MOVIL DENTAL PATENTE CLWG-15, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-135-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERV. DE REPARACIÓN A CLINICA MOVIL DENTAL PATENTE CLWG-15, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA

SERV. DE REPARACIÓN A CLINICA MOVIL DENTAL PATENTE CLWG-15, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL LIMIÑA
Razón Social JAVIER AUDITO MARTÍNEZ HERRERA
R.U.T. 8.856.534-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL LIMIÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definida- SERVICIO DE REPARACIÓN A CLÍNICA MOVIL PATENTE CLWG-15, CONSISTENTE EN; REPARACIÓN A GENERADOR DE CORRIENTE FURGON CLINICA DENTAL MOVIL. - CAMBIO DE BUJIAS, ACEITE Y TRABAJO EN CARBURADOR INSUMOS Y OBRA DE MANOSERV. DE REPARACIÓN A CLINICA MOVIL DENTAL PATENTE CLWG-15, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.