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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3956-138-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN EL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
222300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-08-2023 |
| ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN EL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA | ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN EL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA |
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Proveedor |
JAISELEC SPA |
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Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA Y MONTAJE ELECTRICO
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R.U.T. |
77.099.565-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JAISELEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121303
| Cajas eléctricas | 1 | Unidad no definida | | ADQ. DE SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA EN EL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA |
$ 1.170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170.000
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$ 1.170.000
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Total Neto
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$ 1.170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 222.300
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$ 1.392.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.