Orden de Compra. Nº3956-180-AG25 "ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO DESTINADO A LA SALA DE REHABILITACION CHILE CRECE DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-180-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO DESTINADO A LA SALA DE REHABILITACION CHILE CRECE DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 58862
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
TítuloDescripción
ADQ. DE MATERIAL DIDACTICO DESTINADO A LA SALA DE REHABILITACION CHILE CRECE DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANAADQ. DE MATERIAL DIDACTICO DESTINADO A LA SALA DE REHABILITACION CHILE CRECE DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FyH SpA
Razón Social COMERCIAL FYH SPA
R.U.T. 77.097.665-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FyH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124515
Juguetes cognitivos2UnidadBASTA   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
60124515
Juguetes cognitivos2Unidad ALFOMBRA DE AGUA SENSORIAL  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
60124515
Juguetes cognitivos2UnidadERIZO SENSORIAL  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
60124515
Juguetes cognitivos2UnidadADIVINA QUIEN ES  $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.980 $ 29.980
60124515
Juguetes cognitivos2UnidadSÁNDWICH   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
60124515
Juguetes cognitivos2PackMONSTRUOS DE COLORES   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
60124515
Juguetes cognitivos1PackSONAJERO   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
60124515
Juguetes cognitivos2PackTAPETES SENSORIALES   $ 42.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.980 $ 85.980
60124515
Juguetes cognitivos2PackSEÑOR Y SEÑORA CARA DE PAPA  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
60124515
Juguetes cognitivos3PackSONAJERO PARA MANOS Y PIES   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
Total Neto $ 309.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.862
TOTAL OC $ 368.662


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.