Orden de Compra. Nº3956-212-SE24 "ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EN BOX DE PSR TORRE DORADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-212-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EN BOX DE PSR TORRE DORADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 47910,97
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2024
TítuloDescripción
ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EN BOX DE PSR TORRE DORADAADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EN BOX DE PSR TORRE DORADA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura1Unidad no definidaCANTIDAD PRODUCTO 12 BASE OVALADA BTCINO 6 TABLERO Y PROTECCIONES 10 ENCHUFE SIMPLE 6 ENCHUFE TRIPLE 4 MM 20 CABLE CONCENTRICO 4 MM 60 CANALETA 12X20 6 CODO CONDUIT 16ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EN BOX DE PSR TORRE DORADA $ 252.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.163 $ 252.163
Total Neto $ 252.163
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.911
TOTAL OC $ 300.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.