Orden de Compra. Nº3956-227-SE22 "SERVICIO DE MANTENCIÓN A FURGÓN NISSAN PATENTE KKCX-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-227-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN A FURGÓN NISSAN PATENTE KKCX-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-118-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 24332,73
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
SERVICIO DE MANTENCIÓN A FURGÓN NISSAN PATENTE KKCX-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA.

SERVICIO DE MANTENCIÓN A FURGÓN NISSAN PATENTE KKCX-87, PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad2 UND - VALORA 5W30 4 LITROS 1 UND - FILTRO ACEITE 920/48 1 UND - FILTRO WK 850/1 1 UND - FILTRO AIRE C 14.179 1 SERV - MANO DE OBRA 1 SERV - LAVADO COMPLETO 1 UND - SILICONA KIT2 UND - VALORA 5W30 4 LITROS 1 UND - FILTRO ACEITE 920/48 1 UND - FILTRO WK 850/1 1 UND - FILTRO AIRE C 14.179 1 SERV - MANO DE OBRA 1 SERV - LAVADO COMPLETO 1 UND - SILICONA KIT $ 128.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.067 $ 128.067
Total Neto $ 128.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.333
TOTAL OC $ 152.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.