Orden de Compra. Nº3956-235-SE24 "ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOX CLINICO SALA MIXTA EN PSR CHACAY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-235-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOX CLINICO SALA MIXTA EN PSR CHACAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3947-116-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 169268,435
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2024
TítuloDescripción
ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOX CLINICO SALA MIXTA EN PSR CHACAYADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOX CLINICO SALA MIXTA EN PSR CHACAY
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA TRICAUCO
Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA
R.U.T. 77.038.292-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA TRICAUCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura1Unidad no definidaCANT PRODUCTO 30 RODON 34 02 PUERTA TERCIADO INTERIOR 02 CERRADURA TUBULAR CON SEGURO 01 LAVAPLATO CON FUENTE 04 SILICONA MULTIUSO 15 MELAMINA 15 MM 30 GUARDAPOLVO 2 12 FIBROCEMENTO 6 MM 210 TORNILLO VOLCANITA 158ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BOX CLINICO SALA MIXTA EN PSR CHACAY $ 890.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.887 $ 890.887
Total Neto $ 890.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.268
TOTAL OC $ 1.060.154


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.