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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3956-30-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Agua Torre Dorada |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAMEDUSA |
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Razón Social |
EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA
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R.U.T. |
11.353.391-9 |
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Sucursal |
CAMEDUSA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 8 | Unidad no definida | | Traslado agua potable en camion aljibe a posta Torre Dorada Febrero y marzo 2013 |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.