Orden de Compra. Nº3956-44-AG26 "ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-44-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 65312,5
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2026
TítuloDescripción
ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANAADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&A Textil SpA
Razón Social M&A TEXTIL SPA
R.U.T. 76.649.763-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal M&A Textil SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol25UnidadESTACIÓN COFFE BAR Desde las 9:00 hrs, individualizado para cada integrante   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202308
Cócteles libre de alcohol25UnidadAGUA 500 cc   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50202308
Cócteles libre de alcohol50UnidadMINI SANDWICH   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202308
Cócteles libre de alcohol75UnidadMINI EMPANADAS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50202308
Cócteles libre de alcohol75UnidadMINI QUICHES   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250
50202308
Cócteles libre de alcohol75UnidadMINI PIZZAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202308
Cócteles libre de alcohol75UnidadMINI EMPOLVADOS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50202308
Cócteles libre de alcohol75UnidadMINI ALFAJORES DE MAICENA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50202308
Cócteles libre de alcohol75UnidadMINI PIE DE LIMON   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
Total Neto $ 313.750
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 65.312
TOTAL OC $ 409.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.