Orden de Compra. Nº
3956-44-AG26
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ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3956-44-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T.
69.151.400-5
Dirección de Facturación
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Santa Juana
Impuesto
65312,5
Dirección de Envío de la Factura
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2026
Título
Descripción
ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
ADQ. DE COFFE PARA JORNADA DE FORMACION DE LIDERES COMUNITARIOS, DESTINADO AL EQUIPO DEL PROGRAMA MAS AMA DEL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
M&A Textil SpA
Razón Social
M&A TEXTIL SPA
R.U.T.
76.649.763-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
M&A Textil SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol
25
Unidad
ESTACIÓN COFFE BAR Desde las 9:00 hrs, individualizado para cada integrante
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
25
Unidad
AGUA 500 cc
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
50202308
Cócteles libre de alcohol
50
Unidad
MINI SANDWICH
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
75
Unidad
MINI EMPANADAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
50202308
Cócteles libre de alcohol
75
Unidad
MINI QUICHES
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.250
$ 41.250
50202308
Cócteles libre de alcohol
75
Unidad
MINI PIZZAS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
75
Unidad
MINI EMPOLVADOS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
50202308
Cócteles libre de alcohol
75
Unidad
MINI ALFAJORES DE MAICENA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
50202308
Cócteles libre de alcohol
75
Unidad
MINI PIE DE LIMON
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
Total Neto
$ 313.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 30.000
IVA
19
%
$ 65.312
TOTAL OC
$ 409.062
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.