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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3956-83-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3956-21-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3956-21-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora valcares ltda. |
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Razón Social |
Constructora valcares ltda.
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R.U.T. |
77.944.730-8 |
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Sucursal |
Constructora valcares ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121805
| Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra | 40 | Metro Lineal | 40 metros de Panderetas:
-Postes Reforzado con fierro de 6 mm.
-Placas de 4 cm, reforzadas con fierro de 6 mm.
-Doble poste cada 30 metros.
-Postes 2.4 metros coronados con angulo y 2 lineas de alambre pua.
-Refuerzo de hormigon en todas las bases de | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.