Orden de Compra. Nº3956-85-SE24 "ADQ. DE PARAFINA PARA LAS POSTAS RURALES PERTENECIENTES AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3956-85-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PARAFINA PARA LAS POSTAS RURALES PERTENECIENTES AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3956-5-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
R.U.T. 69.151.400-5
Dirección de Facturación IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Santa Juana
Impuesto 14211,24
Dirección de Envío de la Factura IRARRAZABAL 297 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
TítuloDescripción
ADQ. DE PARAFINA PARA LAS POSTAS RURALES PERTENECIENTES AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANAADQ. DE PARAFINA PARA LAS POSTAS RURALES PERTENECIENTES AL DPTO. DE SALUD DE SANTA JUANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcos Lacazette Ortiz
Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ
R.U.T. 5.300.671-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcos Lacazette Ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20141101
Sistemas de inyección de parafina1Unidad no definida KEROSEN $ 74.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.796 $ 74.796
Total Neto $ 74.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.211
TOTAL OC $ 89.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.